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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 M6XPro 无线鼠标 | 联想/lenovoM6XPro | 件 | 1.00 | 55 | 55 |
| 2 | 晨光 ABS****722 订书机 | 晨光/M GABS****722 | 台 | 3.00 | 38 | 114 |
| 3 | 好媳妇 扫把套装 扫把 | 好媳妇扫把套装 | 套 | 6.00 | 30 | 180 |
| 4 | 大卫 Q5 旋转拖把 | 大卫Q5 | 个 | 6.00 | 25 | 150 |
| 5 | 得力 9852 印油/印泥/** | 得力/deli9852 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 6 | 公牛 工程防溅水电源超长插座插线板 15米 电源插座 | 公牛/BULL工程防溅水电源超长插座插线板 15米 | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
| 7 | 文骨 NB-009 中性笔 | 文骨NB-009 | 支 | 120.00 | 2 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王柏
联系电话: 186****5598
传真:
地址: ****环路877号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: