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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 益昌盛 糕点/月饼 面包/自热米饭/火锅 | 益昌盛面包 | 件 | 3.00 | 50 | 150 |
| 2 | 596ml*24瓶 矿泉水/纯净水 娃哈哈水 | 娃哈哈596ml*24瓶 | 箱 | 6.00 | 40 | 240 |
| 3 | 好丽友 70g 膨化食品 饼 干礼盒 | 好丽友/ORION70g | 箱 | 2.00 | 58 | 116 |
| 4 | 双汇 干货/土特产 火腿肠 | 双汇火腿肠 | 箱 | 2.00 | 40 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 牟爱莉
联系电话: 136****9185
传真:
地址: **维吾尔自治区伊犁哈萨****车站街道办**虹桥园0号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: