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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********263001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 弘晨 006 基础材料 落水管 | 弘晨006 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 华钢 101 基础材料 插座放水盖 | 华钢101 | 个 | 50.00 | 4.5 | 225 |
| 3 | 弘晨 05 基础材料 纱网 | 弘晨05 | 个 | 2.00 | 130 | 260 |
| 4 | 好媳妇 AGW-5102 家务手套 厨房洗碗手套 | 好媳妇/OKAYWIFEAGW-5102 | 副 | 50.00 | 5 | 250 |
| 5 | 利得 ****619 沐浴球 钢丝球 | 利得****619 | 包 | 40.00 | 3.8 | 152 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿米娜汗﹒喀司木
联系电话: 133****3814
传真:
地址: **县斯也克乡斯也克村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: