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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9026
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针 3#金属回形针 曲别针 100枚/盒 | 2 | 36.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 71114 全砂橡皮擦(灰)(1块装) | 6 | 9.0 | 得力/deli\71114 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8552ES 彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 6 | 138.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7156 办公彩色便利贴记事贴便签本即时贴N次贴 76*76mm /包/黄 | 6 | 12.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |