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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB0A53750U****401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 伟杰 WJ-1160 垃圾袋 | 伟杰WJ-1160 | 捆 | 156.00 | 10 | 1560 |
| 2 | 维达 V2260 抽纸 | 维达/VindaV2260 | 包 | 80.00 | 4.5 | 360 |
| 3 | 晨光 AJD97369 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97369 | 卷 | 5.00 | 1.2 | 6 |
| 4 | 传应 CR2430 纽扣电池 | 传应CR2430 | 粒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 5 | 得力 30403 双面胶带 | 得力/deli30403 | 卷 | 5.00 | 2 | 10 |
| 6 | 洁成 4228 垃圾袋 | 洁成4228 | 捆 | 179.00 | 8 | 1432 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 荆晓曦
联系电话: 139****3133
传真:
地址: **区汽车大路与香堤路交汇处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: