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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M040********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 立白 **柠檬洗洁精1.5kg 洗洁精 | 立白/Liby**柠檬洗洁精1.5kg | 瓶 | 42.00 | 14 | 588 |
| 2 | 南孚 7号碱性电池两粒装 干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池两粒装 | 组 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 润田 桶装水 17L 矿泉水/纯净水 | 润田桶装水 | 桶 | 25.00 | 10 | 250 |
| 4 | 钢丝球 | 无品牌钢丝球 | 包 | 40.00 | 15 | 600 |
| 5 | 不锈钢盆 不锈钢盆 | 无品牌不锈钢盆 | 个 | 39.00 | 35 | 1365 |
| 6 | 视贝 双锂头灯 成套灯具 | 视贝/seebest双锂头灯 | 个 | 6.00 | 79 | 474 |
| 7 | 铁灰斗 | 无品牌铁灰斗 | 个 | 18.00 | 18 | 324 |
| 8 | 得力 学生试卷收纳袋 大文件夹 | 得力/deli大文件夹 | 盒 | 50.00 | 18 | 900 |
| 9 | IROT 斩骨刀 | IROTMBKGD3 | 把 | 7.00 | 88.9 | 622.3 |
| 10 | 胶棉拖把 | 无品牌小号 | 把 | 19.00 | 33.9 | 644.1 |
| 11 | 双面胶带 | 无品牌大卷透明 胶带 | 件 | 19.00 | 16 | 304 |
| 12 | 得力 0767 电热水壶 | 得力/deli0767 | 个 | 7.00 | 195 | 1365 |
| 13 | 文件袋 | 无品牌A4 | 包 | 50.00 | 12.9 | 645 |
| 14 | 图形品牌 其它防护用品 | 图形品牌YX-0852 | 双 | 5.00 | 99 | 495 |
| 15 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 16.00 | 13.9 | 222.4 |
| 16 | 垃圾桶 | 无品牌ljtz001 | 个 | 8.00 | 368 | 2944 |
| 17 | 维达 家居饰品 | 维达/Vinda1800克 | 件 | 20.00 | 49.9 | 998 |
| 18 | 得力 1512 电子计算器 | 得力/deli1512 | 个 | 6.00 | 24 | 144 |
| 19 | 兰诗 垃圾桶 | 兰诗LJT2207 | 件 | 5.00 | 158 | 790 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡文平
联系电话: ****796****
传真:
地址: **省**市**县****中学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县砚溪镇砚溪街
附件信息: