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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********541********2026000801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雅高 对折28cm胶棉拖把 吸水海绵不锈钢杆免手洗水拖 | 雅高对折28cm, | 把 | 2.00 | 19.9 | 39.8 |
| 2 | 晨光/M G 3#镀镍回形针 金属防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 ABS92794 | 晨光/M GABS92794, | 件 | 2.00 | 12.5 | 25 |
| 3 | 庄太太 40*60cm/100只 背心手提式黑色加厚塑料垃圾袋 ZHLA-9003 | 庄太太ZHLA-9003, | 包 | 1.00 | 23.2 | 23.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****卫生院
联系电话: 183****5461
传真:
地址: **省锦****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: