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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王洁娜
项目联系电话:189****8303
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****区黄河路58******厅
采购单位联系人和联系方式:慕晓霞:0991-****575
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****83349
采购单位预算编码:014002
三、成交信息
成交日期:2026年4月3日
总成交金额(元):8485.9 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **维吾尔自治区**市****市**区碱泉街208号中环小区1栋2层商铺49-1 | 8485.9 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 TD501 美工刀 | 得力/deli | TD501 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 2 | 啄木鸟 CD光盘 文具套装/礼盒 | 啄木鸟 | CD光盘 | 15 | 72.0 | 1080.0 | |
| 3 | 得力 长尾夹25MM48支/盒 文具套装/礼盒 | 得力/deli | 长尾夹25MM48支/盒 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 4 | 联想 GK10 键盘 | 联想/lenovo | GK10 | 2 | 142.0 | 284.0 | |
| 5 | 科思特 K LT3310(粉盒) 粉盒 | 科思特/KST | K LT3310(粉盒) | 6 | 180.0 | 1080.0 | |
| 6 | 联想 TX801 刻录机 | 联想/lenovo | TX801 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
| 7 | 得力 5104 资料册 | 得力/deli | 5104 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 8 | 得力 2227 鼠标垫/贴/腕垫 | 得力/deli | 2227 | 3 | 23.1 | 69.3 | |
| 9 | 三菱 UBA-188 宝珠/走珠/签字笔 | 三菱/uni | UBA-188 | 10 | 16.8 | 168.0 | |
| 10 | 得力 9848Z 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9848Z | 3 | 28.0 | 84.0 | |
| 11 | 得力 7536 橡皮 | 得力/deli | 7536 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
| 12 | 南孚 LR6AA 普通干电池 | 南孚/NANFU | LR6AA | 30 | 7.6 | 228.0 | |
| 13 | 联想 M120Pro 键鼠套装 | 联想/lenovo | M120Pro | 3 | 101.0 | 303.0 | |
| 14 | 卫洋WYS-850 扫把 | 卫洋 | 卫洋WYS-850 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 15 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
| 16 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli | 77790 | 4 | 6.9 | 27.6 | |
| 17 | 得力 PP671 文件夹 | 得力/deli | PP671 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
| 18 | 得力 7107 胶棒 | 得力/deli | 7107 | 20 | 3.8 | 76.0 | |
| 19 | 得力 9189 垃圾筒 | 得力/deli | 9189 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 20 | 得力 3344 记事本 | 得力/deli | 3344 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
| 21 | 亚太森博 红百旺A475g 打印/复印纸 | 亚太森博 | 红百旺A475g | 10 | 220.0 | 2200.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: