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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7852
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 簸箕 | 10 | 450.0 | 妙洁/magic\簸箕 | 验收通过 | |
| 2 | 卫洋 WY-914 扫把 | 50 | 1250.0 | 卫洋\WY-914 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-403(3m) 多功能插座 | 10 | 520.0 | 公牛/BULL\GN-403(3m) | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 10 | 200.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7091 胶水 | 8 | 40.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 PA5C63 PU/PVC笔记本 | 40 | 560.0 | 晨光/M G\PA5C63 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 起钉器 | 10 | 180.0 | 得力/deli\0236 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0013 订书钉 | 90 | 450.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 9 | 宝克 C35 中性笔 | 2 | 80.0 | 宝克/Baoke\C35 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AGP13604 中性笔 | 50 | 1100.0 | 晨光/M G\AGP13604 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AKP61115 中性笔 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\AKP61115 | 验收通过 | |
| 12 | 棉线拖把 平板拖把 | 30 | 750.0 | A\棉线拖把 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |