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****关于文具套装/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于文具套装/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿米娜
项目联系电话:130****5451
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县齐勒乌泽克镇
采购单位联系人和联系方式:贾娜:182****9650
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****97149
采购单位预算编码:121008
三、成交信息
成交日期:2026年4月3日
总成交金额(元):8374 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市英阿亚提街113****商贸有限公司103号 | 8374.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 山头林村 手套 文具套装/礼盒 | 山头林村 | 手套 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 2 | 山头林村 文具套装/礼盒 棉门帘 | 山头林村 | 棉门帘 | 5 | 156.0 | 780.0 | |
| 3 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 4 | 得力 FD107-2 篮球 | 得力/deli | FD107-2 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 5 | 木丁丁 文具套装/礼盒(打气筒) | 木丁丁 | 打气筒 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
| 6 | 麦得丰 600 文具套装/礼盒 | 麦得丰 | 600 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
| 7 | 默然诺尔 大号 文具套装/礼盒(靠背) | 默然诺尔 | 大号 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
| 8 | TATANICE 中号 文具套装/礼盒(桌洞) | TATANICE | 中号 | 124 | 30.0 | 3720.0 | |
| 9 | 晨光 AJD957D4 商标纸/标签纸(口取纸) | 晨光/M G | AJD957D4 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 10 | 木丁丁 文具套装/礼盒(消防桶)01 | 木丁丁 | 01 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 11 | 英雄 钢笔礼盒 文具套装/礼盒(雨鞋) | 英雄/HERO | 钢笔礼盒 | 3 | 160.0 | 480.0 | |
| 12 | TATANICE TaTanice 礼品盒 文具套装/礼盒(安全帽.头盔) | TATANICE | TaTanice 礼品盒 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 13 | 英雄钢笔礼盒 文具套装/礼盒(测温枪) | 英雄/HERO | 英雄钢笔礼盒 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
| 14 | 得力 F4125S 跳绳 | 得力/deli | F4125S | 3 | 40.0 | 120.0 | |
| 15 | 闪迪 SDCZ74-256G-Z46 U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ74-256G-Z46 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 16 | 闪迪 CZ73 128GB U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 128GB | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 17 | 得力 F2116 羽毛球拍 | 得力/deli | F2116 | 3 | 33.0 | 99.0 | |
| 18 | 得力 30208 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30208 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 19 | 得力 30209 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30209 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 20 | 奥芬堡 铁锹 锹 | 奥芬堡 | 铁锹 | 24 | 28.0 | 672.0 | |
| 21 | 格之格 NT-C0300M 墨粉/碳粉 | 格之格 | NT-C0300M | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 22 | 梦庭扫把 扫把 | 梦庭 | 梦庭扫把 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: