开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3224
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9863 印油/印泥/** | 4 | 22.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0011 不锈钢订书钉12号 1000枚/盒 | 2 | 12.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 3 | 36.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7103 【 12支装】固体胶水 大号 36g 胶棒 固体胶 | 1 | 30.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |