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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N099********261404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超霸 普通干电池 电池 27A-1粒 | 超霸/GP27A | 节 | 48.00 | 1 | 48 |
| 2 | 得力 LE201 计时器/计步器 计时器 | 得力/deliLE201 | 个 | 18.00 | 15 | 270 |
| 3 | 无印良品 坐垫/椅垫/沙发垫 皮垫子 90*90cm米色 | 无印良品皮垫子 | 米 | 28.00 | 50 | 1400 |
| 4 | 澳颜莱 餐桌布艺 桌布 | 澳颜莱桌布 | 米 | 49.00 | 58 | 2842 |
| 5 | 得力 BP103 学生用笔记本A5 120张/本 | 得力/deliBP103 | 本 | 20.00 | 7 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 甘闯
联系电话: 182****7868
传真:
地址: **县铁日木乡霍加艾日克村(2村)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: