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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M040********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 6082纸板文件夹 | 无品牌6082 | 个 | 1.00 | 7 | 7 |
| 2 | 得力 789 办公电话 | 得力/deli789 | 台 | 1.00 | 138 | 138 |
| 3 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 只 | 5.00 | 19.5 | 97.5 |
| 4 | 30*70cm 吸水抹布不掉毛 30*70 | 无品牌30*70cm | 条 | 5.00 | 5.5 | 27.5 |
| 5 | 真彩 GP-009 中性笔 | 真彩/TruecolorGP-009 | 盒 | 12.00 | 1 | 12 |
| 6 | 全能清洁剂 3.8L | 无品牌H5212 | 瓶 | 1.00 | 30 | 30 |
| 7 | 楚航 文件夹全新料短单夹CH8261 | 楚航CH8261 | 个 | 2.00 | 6.5 | 13 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 涂肖
联系电话: ****792****
传真:
地址: **市**区八一四大道30号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区五**附90号(中心街上坡处)
附件信息: