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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M GAXP96409 | 个 | 68.00 | 2 | 136 |
| 2 | 传人 6137 钢笔 | 传人6137 | 支 | 22.00 | 10 | 220 |
| 3 | 英雄 359 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO359 | 件 | 22.00 | 5 | 110 |
| 4 | 一寸金 7673 文房墨汁 | 一寸金7673 | 件 | 22.00 | 5 | 110 |
| 5 | 晨光 AKPJ2607A 中性笔 | 晨光/M GAKPJ2607A | 支 | 81.00 | 4 | 324 |
| 6 | 集物社 HP7258A 荧光笔 | 集物社HP7258A | 支 | 22.00 | 4 | 88 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽努尔`居马
联系电话: 193****1817
传真:
地址: **县人民东路162院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: