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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N726********26401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 板 | 30.00 | 4.7 | 141 |
| 2 | 得力 63104 报告夹 | 得力/deli63104 | 包 | 50.00 | 14.2 | 710 |
| 3 | 得力 30044 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30044 | 卷 | 12.00 | 12 | 144 |
| 4 | 富德 I330 无线鼠标垫 | 富德I330 | 件 | 20.00 | 28 | 560 |
| 5 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 36.00 | 3 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闵航航
联系电话: 136****5675
传真:
地址: **区**大路1477号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: