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****2025年内控评价服务项目调研公告
2026-04-03 16:49:37
****医院内部控制管理,提升风险防范能力,依据《****政府采购法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)等相关规定,现就2025年内控评价服务进行市场调研,欢迎符合资格条件的供应商参与报价。
一、项目名称:****2025年内控评价服务采购项目
二、服务内容及要求
(一)服务地点:龙水大道81号****
(二)采购需求
1.评价范围
涵盖单位层面和业务层面的内部控制设计与运行有效性评价:
(1)单位层面:内部控制组织建设、机制建设、制度建设、队伍建设、流程建设等情况;
(2)业务层面:预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等核心业务领域内控执行情况。
2.服务要求
(1)供应商需依据相关法律法规及行业规范,制定科学合理的评价实施方案;
(2)组建专业评价团队,按要求完成现场调研、资料核查、风险识别、有效性测试等工作;
(3)出具一式叁份正式内控评价报告,报告需包含评价结论、问题清单及针对性整改建议,附相关评价指标体系表;
(4)提供后续咨询服务,协助采购人落实整改措施,完善内控体系;
(5)对评价过程中知悉的商业秘密及采购人提供的资料承担保密责任,未经允许不得泄露给第三方。
(6)成果交付要求:①根据相关法律法规,开展医院内部控制评价工作,编制医院内部控制评价工作方案,****医院内部控制风险评估报告(包含但不限于风险清单、缺陷分析、整改建议等内容),报告需要提供盖章纸质版2份,盖章电子版一份。②协助医院制定《内控手册》或《风险防控指引》,三手册或指引需要提供盖章纸质版2份盖章电子版一份。
(7)服务期限:内控风险评估:合同签订之日起****医院风险评估工作,60日****医院审核,根据医院反馈意见进一步沟通修改完善后,七个工作内出具正式风险评估报告。
三、供应商资格要求
1. 具有独立承担民事责任的能力,持有有效期内的营业执照(三证合一)及相关专业资****事务所执业证书);
2. 满足《****政府采购法》第二十二条规定,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 近三年内(2023年1月1日至今)具有同类内控评价服务业绩(需提供合同等证明材料),项目负责人需具备注册会计师资格或相关专业中级及以上职称,团队核心成员不少于2人;
4. 未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录、严重违法失信名单及失信被执行人名单;
5. 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参与本项目;
6. 本项目不接受联合体报价,不得转包或分包。
四、调研文件组成及要求
调研文件需按以下顺序装订成册,一正四副(每页加盖公章),密封后递交:
1. 法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人及受托人身份证复印件);
2. 营业执照、相关专业资质证书复印件;
3. 近三年同类项目业绩证明材料(合同复印件等);
4. 评价团队组成及成员资质证书、劳动关系证明复印件;
5. 调研报价单(含各项服务费用、税费、差旅费等全部成本);
6. 内控评价服务实施方案(含评价方法、流程、时间安排等);
7. 无重大违法记录声明及保密承诺函;
8. 供应商认为需要提供的其他补充材料。
五、响应文件递交
标书代写
1. 递交截止时间2026年4月13日止,提交文件时间08:00—12:00,14:30—17:30(**时间),逾期送达或未密封的文件不予接收;
标书代写
2. 递交地点:****新院区综合楼11楼院办
3. 递交方式:现场递交或邮寄(邮寄以签收时间为准,供应商自行承担邮寄风险)。
4.联系电话:0771-****155
六、其他
1. 本公告期限自发布之日起5个工作日;
2. 供应商应保证调研文件内容真实有效,若存在虚假应标,将取消其参与资格,三年内不得参与采购人相关采购项目;
3. 本公告最终解释权归采购人所有。
相关信息详情可进行网上查询,查询方式:关注****微信订阅号。
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2026年4月3日