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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N564********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 忠简文具 180张 日记本 超厚简约皮面商务笔记本 | 忠简文具180张 | 本 | 23.00 | 10 | 230 |
| 2 | 得力 PA117 档案盒 | 得力/deliPA117 | 个 | 23.00 | 10 | 230 |
| 3 | 中性笔 得力 S856 | 得力/deliS856 | 盒 | 23.00 | 10 | 230 |
| 4 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521 | 筒 | 23.00 | 10 | 230 |
| 5 | 晨光 ADM95124 拉杆夹加厚大容量A4彩色透明抽杆文件夹报告夹资料简历夹 | 晨光/M GADM95124 | 个 | 200.00 | 0.9 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘宸瑛
联系电话: 176****7801
传真:
地址: **迎宾大道153号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: