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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5738
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19208 纸杯 | 100 | 1500.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 2 | 金**美 2772 粘钩 | 100 | 350.0 | 金**美\2772 | 验收通过 | |
| 3 | NVV BQ-513801 标签纸 | 50 | 400.0 | NVV\BQ-513801 | 验收通过 | |
| 4 | 天章 A4 210克 卡纸封面纸 100张/包 | 20 | 500.0 | 天章/TANGO\A4 210克 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 A1250 档案盒 单个装 | 50 | 1125.0 | 齐心/Comix\A1250 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9874ES 印油 两瓶装 | 20 | 200.0 | 得力/deli\9874ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9864 印油/印泥/** | 10 | 120.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |