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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5729
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红叶 303 胶水 浆糊 100g | 60 | 54.0 | 红叶\303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7103 胶棒 | 60 | 108.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1556 算术型计算器 | 10 | 400.0 | 得力/deli\1556 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8553S 票夹/长尾夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹子 | 30 | 330.0 | 得力/deli\8553S | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |