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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8948
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYVR960 打印/复印纸 | 1 | 160.0 | 晨光/M G\APYVR960 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVQF47 打印/复印纸 | 11 | 1760.0 | 晨光/M G\APYVQF47 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 电池/电力配件 | 1 | 10.0 | 南孚/NANFU\聚能环碱性电池 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S02 中性笔 | 3 | 66.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 4 | 67.2 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 3 | 27.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8384 档案袋 | 1 | 12.9 | 得力/deli\8384 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |