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一、采购人名称: ****(本级)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB119********401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 77773 剪刀/剪刀 | 得力/deli77773 | 把 | 210.00 | 6.5 | 1365 |
| 2 | 晨光 APMY2223 记号笔/记号笔/粗笔 | 晨光/M GAPMY2223 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 3 | 无品牌/气球/装扮用品 | 无品牌气球 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 无品牌/眼罩/装扮用品 | 无品牌眼罩 | 个 | 10.00 | 14 | 140 |
| 5 | 得力 DL880002 打气筒/充气泵 | 得力/deliDL880002 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 得力 棒棒胶/胶水 | 得力/deli棒棒胶 | 个 | 60.00 | 2.8 | 168 |
| 7 | 无品牌/窗花剪纸/喜字/剪纸/贴纸 | 无品牌窗花剪纸 | 套 | 210.00 | 4 | 840 |
| 8 | 无品牌/剪纸展示卡/贺卡/卡片 | 无品牌剪纸展示卡 | 包 | 210.00 | 8 | 1680 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(本级)
联系人: 机构管理员
联系电话: 190****3385
传真:
地址: **维吾尔自治区**市**区百花路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: