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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2026000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 QXA4100 塑封膜100张/包 | 齐心/ComixQXA4100, | 包 | 5.00 | 38 | 190 |
| 2 | 汰渍 (柠檬**型)5千克 *1 洗衣粉 | 汰渍/Tide(柠檬**型)5千克 *1, | 包 | 7.00 | 34.9 | 244.3 |
| 3 | 华杰 HJ5635 档案盒35mm | 华杰HJ5635, | 个 | 29.00 | 7.2 | 208.8 |
| 4 | 家隆鑫 CY-031 一次性鞋套 | 家隆鑫CY-031, | 包 | 20.00 | 16.8 | 336 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴定凯
联系电话: 159****7245
传真:
地址: **省**市**区西坪镇影院路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: