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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0W660****263201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-Z1121 接线板 插线板 | 公牛/BULLGN-Z1121 | 个 | 6.00 | 60 | 360 |
| 2 | 舒肤佳 洗手液 润肤 | 舒肤佳/safeguard洗手液 | 瓶 | 30.00 | 28 | 840 |
| 3 | 得力 30409 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30409 | 卷 | 20.00 | 12 | 240 |
| 4 | 蓝月亮 强效厕清500g 洁厕剂 | 蓝月亮/Blue moon强效厕清500g | 瓶 | 20.00 | 6 | 120 |
| 5 | 碧浪 室内除臭/芳香用品 | 碧浪/Ariel1.8公斤 | 袋 | 40.00 | 25 | 1000 |
| 6 | 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 | 洁丽雅/graceJDZYW0415 | 条 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许会玲
联系电话: 159****0884
传真: 0994-****388
地址: **市**北路73号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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