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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6864P****803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli30401 | 卷 | 3.00 | 30 | 90 |
| 2 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 盒 | 45.00 | 18 | 810 |
| 4 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 5 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli63209 | 盒 | 50.00 | 15 | 750 |
| 6 | 得力 P0012S 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 24盒装 办公用品 | 得力/deliP0012S | 盒 | 16.00 | 20 | 320 |
| 7 | 得力 25202 档案袋 | 得力/deli25202 | 件 | 102.00 | 1 | 102 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努热力拜克
联系电话: 138****5309
传真:
地址: 塔什库尔干县**拉甫路88号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: