********集团)拟通过竞争性磋商方式采购内部审计服务。现发布公告,邀请符合资质条件的供应商参与磋商,公告期为2026年4月 3日至2026年4月 10日。
一、采购项目基本概况
1.项目名称及最高限价:****集团对下属企业四个内部审计项目,包括经营合规审计项目1个,经济责任审计项目1个,内控审计项目1个,专项审计项目1个,分为两个项目包。具体服务项目概况及最高限价如下(工日最高限价及各审计项目具体最高限价详见磋商文件第四章采购需求):
| 序号 |
项目包 |
审计项目 |
审计类型 |
审计期间 |
最高限价 (万元) |
计划实施时间 |
| 1 |
包1 |
**长株潭广联****公司(新五丰)经营合规审计 |
经营合规审计 |
2022.1-2025.12 |
4 |
2026.5 |
| 2 |
****集团****公司主要负责人任中审计 |
经责审计 |
2023.1-2025.12 |
6 |
2026.5 |
|
| 3 |
包2 |
****公司内控审计 |
内控审计 |
待定 |
5 |
2026.5 |
| 4 |
******集团有限公司涉外业务及两金专项审计 |
专项审计 |
待定 |
5 |
2026.5 |
2.采购方式:总额限价计日计工采购。
3.采购数量:本次拟外聘2家外部审计机构,每家外部审计机构负责1个项目包,参加磋商的供应商应对包1和包2分别报价,如同一供应商在两个包的评审中均排名第一,则由该供应商抽签随机确定其中一个项目包为成交供应商,另一个项目包评审排名第2名的供应商为该项目包的成交供应商。
4.价格计取方式:审计项目按计工外包计价,供应商以总价和人员日工资综合单价报价,以实际审计时间在磋商总价报价内据实结算,超过不计价。
5.合同履行期限:供应商按委托方的审计计划进行,于接到委托方通知进场后,应按要求的审计时间完成审计工作,否则视为违约。
二、资质条件
1.供应商为具有独立法人资格的企业,且企业营业执照处于有效期内。
2.具有有效的省级以上(含省级)财政****事务所执业资格证书。
3.自2022年1月至报名日,具有对国有企业、国有控****政府专项审计经验。
4.拟任本项目的项目负责人须为具有7年以上审计经验的执业注册会计师(取得注册会计师执业资格满5年)。项目审计骨干应具备5年以上审计经验且具备中级会计师以上职称。
5.拟投入本项目的所有人员必须是本机构在职人员,年龄不超过45岁。
6.本机构执业注册会计师人数不少于5人(含5人),且均为本机构在职人员。
7.供应商未参与过任何一个****公司本次审计期间的年报审计。
三、服务内容及要求
详见磋商文件
四、供应商注意事项
详见磋商文件
五、获取磋商文件的时间、地点、方式
1.凡有意参加本次比选的单位,发送营业执照、资质文件、公司简介、类似业绩证明、服务团队介绍等至采购人邮箱,并附供应商联系电话,采购人收到邮件后将与供应商联系确认邮件已送达,请保持手机畅通,因手机不畅通造成的不良后果由供应商自行承担。
2.采购人将于2026年4月10日17:00(**时间)前,以邮件形式,发送磋商文件。
六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点标书代写
1.提交响应文件的截止时间为2026年4月15日9时00分(**时间),地点为****集团(**市湘府中路369号星城荣域综合楼D座1301会议室),逾期不予受理。标书代写
2.响应文件的开启时间及地点与提交响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。标书代写
七、采购项目联系人姓名和电话
采购人:****
地 址:**市湘府中路369号星城荣域综合楼D座
联系人:黄先生
邮 箱:****@qq.com