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********学校)关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********学校)关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈忠岩
项目联系电话:0993-****077
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:********学校)
采购单位地址:**市三道河子镇**路2号
采购单位联系人和联系方式:姜红英:0993-****082
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****66792
采购单位预算编码:204002
三、成交信息
成交日期:2026年4月4日
总成交金额(元):1196 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市少年路4-16号(粮食局家属楼底商一层) | 1196.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 3499 单据/收据/凭证/信签纸 | 得力/deli | 3499 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 2 | 心相印 H200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | H200 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 3 | 得力 924公文篮 文件篮/收纳箱 | 得力/deli | 924公文篮 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
| 4 | 得力 318豪洲 意见箱/抽奖箱/信件箱/A4纸 | 得力/deli | 318豪洲 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
| 5 | 白猫 无磷洗衣液 2kg 洗衣液/洗衣粉 | 白猫/WhiteCat | 无磷洗衣液 2kg | 4 | 24.0 | 96.0 | |
| 6 | 得力 30406 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30406 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
| 7 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli | 2041 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 8 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli | 33441 | 25 | 8.0 | 200.0 | |
| 9 | 得力 30213 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30213 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 10 | 得力 7544 橡皮 | 得力/deli | 7544 | 6 | 1.0 | 6.0 | |
| 11 | 晨光 GP1361 中性笔 | 晨光/M G | GP1361 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 12 | 得力 5620 档案盒 | 得力/deli | 5620 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 13 | 得力 6006 剪刀 | 得力/deli | 6006 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 14 | 晨光 ACT52303 晨光 M&G 修正带 ACT52303 5mm*20m 12卡/盒 | 晨光/M G | ACT52303 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 15 | 晨光/M&G MF3200铅笔 | 晨光/M G | MF3200 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: