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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M040********00401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 书立/阅读架 | 得力/deli9271 | 付 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | KT板 | 无品牌无型号 | 个 | 60.00 | 5 | 300 |
| 3 | 得力 8145 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli8145 | 个 | 5.00 | 4 | 20 |
| 4 | 飞博士 黑板贴 | 飞博士W50*60 | 块 | 1.00 | 16.8 | 16.8 |
| 5 | 得力 胶带 | 得力/deli30369 | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 得力 3186 得力(deli)3186商务办公笔记本(单位:本)黑 | 得力/deli3186 | 本 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 雷志娇
联系电话: ****700****
传真:
地址: ****花园二期13栋旁
2、供应商名称: ****
地址: **省**市红谷滩区**省**市红谷滩区
附件信息: