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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7246
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A4塑料杯180ml 2000只装塑杯 | 5 | 575.0 | 富强\A4塑料杯180ml | 验收通过 | |
| 2 | 富强 AA杯 2000只整箱纸杯 | 2 | 560.0 | 富强\AA杯 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DP023 档案盒 | 10 | 100.0 | 得力/deli\DP023 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 DP024 档案盒 | 24 | 360.0 | 得力/deli\DP024 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DP022 档案盒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\DP022 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8561 长尾夹(12只/筒) | 20 | 360.0 | 得力/deli\8561 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DP702 长尾夹(混色 24枚/筒) | 20 | 440.0 | 得力/deli\DP702 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554S 长尾夹(48只/筒 混色) | 20 | 400.0 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AGPK3507A 中性笔 | 5 | 150.0 | 晨光/M G\AGPK3507A | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |