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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 宁尔 强力粘鼠板 灭鼠/杀虫剂 | 宁尔强力粘鼠板 | 张 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 博采 汽油桶 油壶/黄油枪 | 博采汽油桶 | 个 | 4.00 | 70 | 280 |
| 3 | 绿丰 塑料杯 塑杯 | 绿丰塑料杯 | 个 | 150.00 | 2 | 300 |
| 4 | 大西洋 不锈钢焊丝 电焊丝 | 大西洋/ATLANTIC不锈钢焊丝 | 件 | 1.00 | 200 | 200 |
| 5 | 博世 手电钻 | 博世/BOSCHSDZ3 | 把 | 1.00 | 500 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘芳
联系电话: 188****2323
传真:
地址: ****市长江路301号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: