开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1477
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5654 网格拉链袋(混)(只) | 10 | 44.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3724 -DVD-R(雾银)(50片/筒) | 2 | 230.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASGN7105 晨光固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 | 1 | 23.75 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K35 蓝 蓝中性笔 0.5mm按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 【12支/盒】 | 3 | 84.66 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |