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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2026001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 A1 次性杯子透明杯塑料 200毫升增厚款20包2000个整箱 | 富强A1, | 箱 | 1.00 | 180 | 180 |
| 2 | 威猛先生 500g 84消毒液 | 威猛先生/Mr Muscle500g, | 瓶 | 30.00 | 7.7 | 231 |
| 3 | 爱普生 004 墨盒 (适用L311X/L315X/L316X/L325X/L326X系列等) | 爱普生/Epson004, | 支 | 2.00 | 85 | 170 |
| 4 | 晨光 ACT52312 ACT52312 20m*5mm/PET带芯 修正液/修正带/修正贴良品社系列改正带【单个装】 | 晨光/M GACT52312, | 支 | 12.00 | 6 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李开明
联系电话: 156****1252
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: