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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N126********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 风速Q7 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M G风速Q7 | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 晨光 ACT79801 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT79801 | 个 | 60.00 | 5 | 300 |
| 3 | 晨光 ASC99373 奖状/证书 | 晨光/M GASC99373 | 包 | 2.00 | 35 | 70 |
| 4 | 晨光 JB593Q 学生用笔记本 | 晨光/M GJB593Q | 本 | 40.00 | 8 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张峰
联系电话: 153****8327
传真:
地址: **县**镇团结村江额尔森西街001号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: