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一、采购人名称: ****(本级)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M040********00012
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GNV-UUA123 公牛 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板1.5米GNV-UUA123 3位2USB总控 | 公牛/BULLGNV-UUA123 | 个 | 2.00 | 68 | 136 |
| 2 | 楚航24只32mm彩色长尾夹票夹 3#金属燕尾夹票据夹子CH8203 | 楚航CH8203 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 晨光 K35 黑 晨光中性笔办公K35黑0.5 | 晨光/M GK35 黑 | 盒 | 8.00 | 36 | 288 |
| 4 | 得力(deli)加厚A4粘扣档案盒塑料资料盒文件盒 背宽75mm 5604 办公用品 蓝色1只装 | 得力/deli得力(deli)加厚A4粘扣档案盒塑料资料盒文件盒 背宽75mm 5604 办公用品 蓝色1只装 | 个 | 24.00 | 14 | 336 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(本级)
联系人: 廖为敏
联系电话: ****913****
传真:
地址: **市**区**大道469号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区文化大道571号573号A8号店面
附件信息: