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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N754********263402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli5609 | 个 | 50.00 | 6 | 300 |
| 2 | 得力 水管(礼盒) 文具套装/礼盒 | 得力/deli水管(礼盒) | 件 | 10.00 | 22 | 220 |
| 3 | 奔图 CTO-2500Y 粉盒 | 奔图/PantumCTO-2500Y | 盒 | 8.00 | 80 | 640 |
| 4 | 晨光 ABS92639山形夹145mm (2个/盒) 票夹/长尾夹 | 晨光/M G晨光 ABS92639山形夹145mm (2个/盒) | 盒 | 8.00 | 12 | 96 |
| 5 | 得力 8552 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 9.00 | 16 | 144 |
| 6 | 洛楚 耙子 | 洛楚LCGNJ-c006 | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
| 7 | 多乐士 A8146 油漆 | 多乐士/duluxA8146 | 桶 | 5.00 | 180 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿米娜
联系电话: 130****5451
传真:
地址: **县齐勒乌泽克镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: