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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | BOWU ipadpro 数码设备外接键盘 | BOWUipadpro | 个 | 1.00 | 345 | 345 |
| 2 | 得力 0012. 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0012. | 盒 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 3 | 得力 63102 抽杆报告夹 名片盒/本/夹/册 | 得力/deli63102 抽杆报告夹 | 个 | 7.00 | 35 | 245 |
| 4 | 公牛/BULL GN-8030 电源插座 | 公牛/BULLGN-8030 | 件 | 1.00 | 200 | 200 |
| 5 | 广博B72001D中性笔 | 广博/GuangboB72001D | 支 | 3.00 | 1 | 3 |
| 6 | 得力中性笔 | 得力/deliS126 | 盒 | 3.00 | 36 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨飞
联系电话: 180****0909
传真:
地址: 人民东路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: