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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****行
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 TK-1003 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-1003 | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
| 2 | 兰诗 DM-801 簸箕铲子 | 兰诗DM-801 | 把 | 15.00 | 8 | 120 |
| 3 | 三和 手摇自动喷漆 油漆 | 三和手摇自动喷漆 | 件 | 30.00 | 10 | 300 |
| 4 | 奥芬堡 塑料雪铲 锹 铁锹 | 奥芬堡塑料雪铲 | 把 | 10.00 | 25 | 250 |
| 5 | 得力 打印/复印纸 复印纸 Z7503木尚A4打印纸 复印纸 | 得力/deliZ7503 | 箱 | 15.00 | 180 | 2700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 岳亚琼
联系电话: 136****1680
传真:
地址: **区新村路131号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: