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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5862
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8917 笔筒 多功能金属笔筒 | 5 | 90.0 | 得力/deli\8917 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 胶水125ml | 12 | 60.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1619 语音计算器(银)(台) | 4 | 240.0 | 得力/deli\1619 | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 2852 档案盒 2cm | 50 | 150.0 | 三益档案/SANISY\2852 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0231 起钉器 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 6 | 南韩 200A 4B橡皮檫 | 13 | 13.0 | 南韩\200A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9040 光敏印油 | 5 | 75.0 | 得力/deli\9040 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 K-35 中性笔 | 5 | 135.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 9 | 柔贝佳 193*137mm 抽纸 | 10 | 450.0 | 柔贝佳\193*137mm | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5683 档案盒(蓝) | 12 | 132.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |