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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********264602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 树苗 大米 | 袋 | 35.00 | 60 | 2100 | |
| 2 | 得力 0762 电热水壶 | 得力/deli0762 | 台 | 35.00 | 23 | 805 |
| 3 | 美的 SP2 电热/火锅 | 美的/MideaSP2 | 个 | 35.00 | 95 | 3325 |
| 4 | 阿道夫 800g 头发护理 | 阿道夫/ADOLPH800g | 瓶 | 35.00 | 25 | 875 |
| 5 | **香皂 85g 香皂 | **香皂85g | 个 | 35.00 | 12 | 420 |
| 6 | 牙 刷 牙刷 | 无品牌牙 刷 | 支 | 200.00 | 3 | 600 |
| 7 | 佳洁士牙膏 牙膏 | 佳洁士/Crest佳洁士牙膏 | 个 | 70.00 | 28 | 1960 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾力﹒喀哈尔
联系电话: 133****3203
传真:
地址: **县阿热勒乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: