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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7216
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玲珑王 绿茶袋装200g | 1 | 58.0 | 玲珑王/lilo.tea\绿茶 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 PR078-06 抽纸 天然无香软抽6包 | 24 | 477.6 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 JJ168-01黑面卷纸10+2 | 12 | 348.0 | 洁柔/C S\黑面卷纸 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K-35 中性笔 | 60 | 132.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 5 | 玲珑王 扶农红茶200g 茶叶 | 1 | 98.0 | 玲珑王/lilo.tea\扶农红茶200g | 验收通过 | |
| 6 | 恒达 2683 储物箱收纳箱 | 2 | 58.0 | 恒达\2683 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 好媳妇3190加宽吸水拖 | 1 | 55.0 | 好媳妇/OKAYWIFE\3190 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7303 胶水 125ml | 36 | 126.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9561 一次性纸杯 | 10 | 190.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |