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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********262402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 101********693 收纳瓶/228ml收纳杯每包50个 | 妙洁/magic101********693 | 包 | 30.00 | 8 | 240 |
| 2 | 梅花锁 101********747 其它机械五金 | 梅花锁101********747 | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 宜之选 YJX-3280 吸油纸/膜 | 宜之选YJX-3280 | 包 | 9.00 | 35 | 315 |
| 4 | 得力 100********427 折纸/手工纸 | 得力/deli100********427 | 包 | 112.00 | 19.85 | 2223.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周新军
联系电话: 156****7789
传真:
地址: **路248号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: