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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M040********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63107 报告夹 | 得力/deli63107 | 只 | 20.00 | 17.75 | 355 |
| 2 | 得力 6600ES 红 中性笔 | 得力/deli6600ES 红 | 支 | 50.00 | 1 | 50 |
| 3 | 得力 3722 U盘 | 得力/deli3722 | 个 | 5.00 | 34 | 170 |
| 4 | 得力 5333 文件夹 | 得力/deli5333 | 个 | 350.00 | 8.29 | 2901.5 |
| 5 | 得力 贴纸 | 得力/deli25909 | 包 | 30.00 | 6 | 180 |
| 6 | 得力 2047 美工刀 | 得力/deli2047 | 把 | 10.00 | 7.3 | 73 |
| 7 | 得力 1595 电子计算器 | 得力/deli1595 | 个 | 3.00 | 52 | 156 |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 6.00 | 48 | 288 |
| 9 | 得力 30435 双面胶带 | 得力/deli30435 | 卷 | 45.00 | 1.2 | 54 |
| 10 | 公牛 GN-402 开关/插座底盒 | 公牛/BULLGN-402 | 个 | 10.00 | 31.8 | 318 |
| 11 | 晨光 KGP1821 中性笔 | 晨光/M GKGP1821 | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李德彬
联系电话: ****794****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区上顿渡****2号