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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0789
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 票夹/长尾夹 | 10 | 80.0 | 颂源\1051 | 验收通过 | |
| 2 | 别针/回形针/大头针 | 20 | 160.0 | 海鸥\3号 | 验收通过 | |
| 3 | 固态硬盘 | 2 | 958.0 | 金士顿/Kingston\SKC600/512G | 验收通过 | |
| 4 | 胶棒 | 24 | 96.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 5 | 订书机 | 7 | 168.0 | 晨光/M G\ABS916K6 | 验收通过 | |
| 6 | 有线鼠标 | 6 | 468.0 | 罗技/Logitech\G102 | 验收通过 | |
| 7 | 挂快劳/快劳夹 | 12 | 144.0 | 得力/deli\5481 | 验收通过 | |
| 8 | 其它插座 | 5 | 250.0 | 晨光/M G\AEA98656 | 验收通过 | |
| 9 | 文件袋 | 50 | 225.0 | 晨光/M G\ADM94879 | 验收通过 | |
| 10 | 票夹/长尾夹 | 11 | 99.0 | 颂源\1063 | 验收通过 | |
| 11 | 美工刀 | 5 | 45.0 | 得力/deli\HT4018 | 验收通过 | |
| 12 | 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\AJD95791 | 验收通过 | |
| 13 | 普通干电池 | 100 | 400.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 14 | 键盘 | 4 | 516.0 | 罗技/Logitech\K845 | 验收通过 | |
| 15 | 文件座/文件架/文件框 | 5 | 175.0 | 三木/Sunwood\1220 | 验收通过 | |
| 16 | 中继器/扩展器 | 4 | 500.0 | 绿联/Ugreen\50319 | 验收通过 | |
| 17 | 笔筒/座/插/架 | 7 | 175.0 | 晨光\ABT98487 | 验收通过 | |
| 18 | 普通干电池 | 100 | 400.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 19 | 内存 | 3 | 630.0 | 金士顿/Kingston\DDR316008G | 验收通过 | |
| 20 | 中性笔 | 38 | 1710.0 | 晨光/M G\AGPH3704 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |