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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7604
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 抹布 | 20 | 100.0 | 舒布\35*70 | 验收通过 | |
| 2 | 中性笔 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 3 | 卫生间专用擦手纸 | 5 | 680.0 | 维达/Vinda\VS4490 | 验收通过 | |
| 4 | 胶棉拖把 | 6 | 294.0 | 美丽雅/MARYYA\小号28CM | 验收通过 | |
| 5 | 多功能插座 | 8 | 416.0 | 公牛/BULL\GN-109K 3M | 验收通过 | |
| 6 | 美工刀 | 4 | 20.0 | 得力/deli\2044 | 验收通过 | |
| 7 | 商标纸/标签纸 | 4 | 36.0 | 日天\不干胶标签贴 | 验收通过 | |
| 8 | 一次性餐盒 | 2 | 360.0 | 特美居\特美居一次性餐盒 | 验收通过 | |
| 9 | 墨盒 | 6 | 594.0 | 惠普/HP\M0H54AA GT52 | 验收通过 | |
| 10 | 家居消毒液 | 5 | 300.0 | 九星\500mlx20瓶 | 验收通过 | |
| 11 | 卷筒纸 | 5 | 950.0 | 维达/Vinda\453****1490 | 验收通过 | |
| 12 | 纸杯 | 20 | 380.0 | 维克奇\480大号特厚 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |