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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 6 | 90.0 | 得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8463 各类尺/三角板 | 2 | 14.8 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6601 得力 6601 中性笔 签字笔 水笔 12支/盒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\6601 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30246 胶带 | 2 | 10.0 | 得力/deli\30246 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 QG157 剪刀 | 1 | 17.0 | 得力/deli\QG157 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |