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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M040********00007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 扫把簸箕套装 | 无品牌套装 | 套 | 1.00 | 28 | 28 |
| 2 | 【10盒】得力(deli)0014订书针重型厚层大订书钉23/23 办公用品 | 得力/deli0014 | 盒 | 1.00 | 69 | 69 |
| 3 | 得力(deli)20g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 单支装 办公用品 7092 | 得力/deli7092 | 个 | 1.00 | 3 | 3 |
| 4 | 好媳妇 AGW-4442 平板拖把 | 好媳妇AGW-4442 | 把 | 1.00 | 48 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘苑
联系电话: ****923****
传真:
地址: 绵江路8号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区梅林镇双龙大道24号
附件信息: