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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3344 笔记本 | 得力/deli3344 | 件 | 10.00 | 18 | 180 |
| 2 | 金旗舰 A4 80g 彩色复印纸 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIPA4 80g | 包 | 15.00 | 14 | 210 |
| 3 | 闪迪 SDCZ73-064G-Z35B 闪存盘/U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-064G-Z35B | 个 | 3.00 | 92 | 276 |
| 4 | 得力 7154 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7154 | 包 | 15.00 | 4 | 60 |
| 5 | 得力 22298 笔记本 | 得力/deli22298 | 本 | 10.00 | 18 | 180 |
| 6 | 得力 5505 文件袋 | 得力/deli5505 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 7 | 得力 9879 光敏印油 | 得力/deli9879 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 8 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 1.00 | 35 | 35 |
| 9 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 10.00 | 7.5 | 75 |
| 10 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 10.00 | 12 | 120 |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 10.00 | 27 | 270 |
| 12 | 得力 S72 中性笔 | 得力/deliS72 | 支 | 1.00 | 42 | 42 |
| 13 | 晨光 41801 中性笔 | 晨光/M G41801 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张春山
联系电话: 131****2235
传真:
地址: 金洲乡金洲村二组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: