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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********482********2026000802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302, | 支 | 48.00 | 2 | 96 |
| 2 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g, | 瓶 | 30.00 | 13 | 390 |
| 3 | 百家好世 bjhs1-0646 套装扫把 | 百家好世bjhs1-0646, | 套 | 10.00 | 25 | 250 |
| 4 | 立得惠 800g大卷纸 卷筒纸 | 立得惠800g大卷纸, | 件 | 30.00 | 135 | 4050 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王艺
联系电话: 0859-****215
传真:
地址: **大道****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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