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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1N042****262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 装扮用品 一次性纸杯 | 妙洁/magic纸杯 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 2 | 奔图 DO-400鼓架组件 硒鼓 | 奔图/PantumDO-400鼓架组件 | 个 | 1.00 | 320 | 320 |
| 3 | 得力 33788 中性笔 碳素笔 | 得力/deli33788 | 盒 | 1.00 | 14 | 14 |
| 4 | 南孚 电池/电力配件 7号电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 6.00 | 5 | 30 |
| 5 | 双丰 240L 垃圾袋 | 双丰240L | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 无型号 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卫生纸/餐巾纸 | 无品牌无型号 | 卷 | 10.00 | 30 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热娜古丽﹒艾海提
联系电话: 130****7257
传真:
地址: ****地区**县文化东街5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: