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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N068********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兄弟 TN-B020 墨粉/碳粉 | 兄弟/BROTHERTN-B020 | 个 | 1.00 | 97 | 97 |
| 2 | 新绿天章A4 80g 彩色复印纸 | 天章/TANGO新绿天章A4 80g | 箱 | 2.00 | 42 | 84 |
| 3 | 得力 S25 中性笔 | 得力/deliS25 | 支 | 2.00 | 48 | 96 |
| 4 | 齐心 EA6023 档案袋 | 齐心/ComixEA6023 | 包 | 2.00 | 19 | 38 |
| 5 | 公牛 GN-101 接线板 | 公牛/BULLGN-101 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 6 | 南孚 5号2粒装 碱性电池 | 南孚/NANFU5号2粒装 | 卡 | 10.00 | 6.5 | 65 |
| 7 | 兄弟 DR-2250 硒鼓 | 兄弟/BROTHERDR-2250 | 个 | 1.00 | 420 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈威
联系电话: 137****6626
传真:
地址: **省**市**县**镇营场村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: