开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2302
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2026年4月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 70816-60 马克笔 | 12 | 1200.0 | 得力/deli\70816-60 | 验收通过 | |
| 2 | 舒肤佳 300g 洗手液 | 40 | 1116.0 | 舒肤佳/safeguard\300g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33429不干胶标签 | 10 | 198.0 | 得力/deli\33429 | 验收通过 | |
| 4 | 可孚 KD-N-PVC 一次性手套 | 30 | 897.0 | 可孚/cofoe\KD-N-PVC | 验收通过 | |
| 5 | 得力 74846 卡纸 | 4 | 116.0 | 得力/deli\74846 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 BP138 会议记录本 | 40 | 1280.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 7 | 五月花 YZ-PB09 平板拖把38cm 2布 水拖 | 8 | 159.2 | 五月花\YZ-PB09 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |